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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 5143 Data de lançamento: 03/04/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03.04.2012 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÃO DO COEGEMAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2012 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03.04.2012 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÃO DO COEGEMAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 120,00
03/04/2012 LIQUIDADO POR CARLA ZANDONÁ 120,00
16/04/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5143/2012 VOLNEI BULEGON - 1207 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00