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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JACINTO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5247 Data de lançamento: 04/04/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE E,LAJEADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC CFE COMPROVANTES EM ANEXO 210,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2012 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE E,LAJEADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC CFE COMPROVANTES EM ANEXO 210,60
04/04/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 210,60
05/04/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005247/2012 JACINTO VENDRUSCOLO - 46467 210,60
TOTAL 210,60 210,60 210,60
SALDO A PAGAR 0,00