| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 5508 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.60.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A POSSADAS-ARGENTINA-DIAS 12,13 ABRIL/2012 PARTICIPAR REUNIÕES E,CONVITES PARA EXPOFRED/2012 | 712,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A POSSADAS-ARGENTINA-DIAS 12,13 ABRIL/2012 PARTICIPAR REUNIÕES E,CONVITES PARA EXPOFRED/2012 | 712,50 | ||
| 11/04/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 712,50 | ||
| 24/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005508/2012 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 712,50 | ||
| TOTAL | 712,50 | 712,50 | 712,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||