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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5527 Data de lançamento: 11/04/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 268 ORDEM ANEXO 705,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2012 AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 268 ORDEM ANEXO 705,93
11/04/2012 LIQUIDADO POR EDSON BORBA 705,93
27/04/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005527/2012 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 705,93
TOTAL 705,93 705,93 705,93
SALDO A PAGAR 0,00