| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROBSON BUZATTO CALEGARI |
| Número do empenho: | 5540 | Data de lançamento: | 12/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 12,13 ABRIL/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO PALÁCIO DA JUSTIÇA E,PIRATINI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E,PEDIDOS VERBAS | 444,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 12,13 ABRIL/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO PALÁCIO DA JUSTIÇA E,PIRATINI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E,PEDIDOS VERBAS | 444,50 | ||
| 12/04/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 444,50 | ||
| 12/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005540/2012 ROBSON BUZATTO CALEGARI - 83420 | 444,50 | ||
| TOTAL | 444,50 | 444,50 | 444,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||