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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5852 Data de lançamento: 19/04/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA CRECHE CECY CAPOANI NO BAIRRO FÁTIMA CFE NOTA FISCAL 097 ORDEM ANEXO 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA CRECHE CECY CAPOANI NO BAIRRO FÁTIMA CFE NOTA FISCAL 097 ORDEM ANEXO 90,00
19/04/2012 LIQUIDADO POR EDSON BORBA 90,00
02/05/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005852/2012 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00