| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORECI FERNANDES |
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 18/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS,CONCERTOS E TROCAS NOS VEICULOS EDUCAÇÃO IVECO IRO 7840,TIP-TOP IR8.7896,IRO 7824.CFE NFS:619,620.ORDEM EM ANEXO. | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS,CONCERTOS E TROCAS NOS VEICULOS EDUCAÇÃO IVECO IRO 7840,TIP-TOP IR8.7896,IRO 7824.CFE NFS:619,620.ORDEM EM ANEXO. | 215,00 | ||
| 18/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 215,00 | ||
| 25/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000598/2012 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||