| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 6159 | Data de lançamento: | 23/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA ENERGIA ELÉTRICA CFE TARIFA EM ANEXO | 551,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2012 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA CFE TARIFA EM ANEXO | 551,94 | ||
| 23/04/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 551,94 | ||
| 02/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006159/2012 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 551,94 | ||
| TOTAL | 551,94 | 551,94 | 551,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||