| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6811 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: 13º - 1º PARCELA | 35.092,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: 13º - 1º PARCELA | 35.092,37 | ||
| 07/05/2012 | LIQUIDAÇÃO P/ PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO | 35.092,37 | ||
| 10/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006811/2012 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 35.092,37 | ||
| TOTAL | 35.092,37 | 35.092,37 | 35.092,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||