| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 6896 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 30.315,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 30.315,43 | ||
| 06/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. PARTE EMP.6896 E PARTE NF.1140423. | 2.457,79 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 6896/2012 - REF. JUNHO/2012 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - 87691, CFE. NF. 1140423 | 2.457,79 | ||
| 25/07/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 386,10 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 6896/2012 - REF. JULHO/2012 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - 87691, CFE. NF. 1142509 | 386,10 | ||
| 24/08/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 9.845,60 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6896/2012 - REF. AGOSTO/2012 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - 87691 CFE NF 001.414.388. | 9.845,60 | ||
| 19/10/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 9.885,79 | ||
| 23/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6896/2012 - REF. OUTUBRO/2012 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - 87691,PAG.PARTE EMP.6896,CFE.NF.001.584.702 | 9.885,79 | ||
| TOTAL | 30.315,43 | 22.575,28 | 22.575,28 | |
| SALDO A PAGAR | 7.740,15 | |||