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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6915 Data de lançamento: 08/05/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS) DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CFE FATURA 028564 ANEXO 2.910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2012 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS) DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CFE FATURA 028564 ANEXO 2.910,00
08/05/2012 LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN 2.910,00
04/06/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006915/2012 VIACAO OURO E PRATA S.A - 3687 2.910,00
TOTAL 2.910,00 2.910,00 2.910,00
SALDO A PAGAR 0,00