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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6919 Data de lançamento: 08/05/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE-PSF-I-PSF-II-CAPS/UBS BAIRRO APARECIDA E DO BAIRRO PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 17/2012 900,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE-PSF-I-PSF-II-CAPS/UBS BAIRRO APARECIDA E DO BAIRRO PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 17/2012 900,80
08/08/2012 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO 833,30
08/08/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 6919/2012 - REF. AGOSTO/2012 DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS - 90696 833,30
05/09/2012 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO 67,50
05/09/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. SALDO EMPENHO 6919/2012 - REF. SETEMBRO/2012 NF.4371 PAG BLOQUETO CEF DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS - 90696 67,50
TOTAL 900,80 900,80 900,80
SALDO A PAGAR 0,00