| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.11.30.30.10.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES JANEIRO 2012 | 1.815,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES JANEIRO 2012 | 1.815,84 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 01/2012 | 1.815,84 | ||
| 26/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000702/2012 | 1.815,84 | ||
| TOTAL | 1.815,84 | 1.815,84 | 1.815,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||