| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA SERVIÇO MOVEL CELULAR 96418116 CFE FATURA EM ANEXO | 157,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | TAXA SERVIÇO MOVEL CELULAR 96418116 CFE FATURA EM ANEXO | 157,12 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 157,12 | ||
| 09/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000071/2012 | 157,12 | ||
| TOTAL | 157,12 | 157,12 | 157,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||