| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 192 ORDEM ANEXO | 484,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 192 ORDEM ANEXO | 484,55 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 484,55 | ||
| 21/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007110/2012 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - 83926 | 484,55 | ||
| TOTAL | 484,55 | 484,55 | 484,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||