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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 73 Data de lançamento: 09/01/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TAXA SERVIÇO MOVEL CELULAR 99664760 CFE FATURA EM ANEXO 285,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2012 TAXA SERVIÇO MOVEL CELULAR 99664760 CFE FATURA EM ANEXO 285,12
09/01/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 285,12
09/01/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000073/2012 225,12
09/01/2012 A MAIOR -60,00
09/01/2012 A MAIOR -60,00
TOTAL 225,12 225,12 225,12
SALDO A PAGAR 0,00