| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS A. MANFIO ME |
| Número do empenho: | 7530 | Data de lançamento: | 21/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO PSOTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE NOTA FISCAL 457 ORDEM ANEXO | 1.015,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO PSOTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE NOTA FISCAL 457 ORDEM ANEXO | 1.015,90 | ||
| 21/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.015,90 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007530/2012 CARLOS A. MANFIO ME - 49846 | 1.015,90 | ||
| TOTAL | 1.015,90 | 1.015,90 | 1.015,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||