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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7579 Data de lançamento: 22/05/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: DESPESAS DO CRAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.04 Á 10.05.2012 DO TELEFONE 3744-6943 CFE FATURA EM ANEXO 597,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.04 Á 10.05.2012 DO TELEFONE 3744-6943 CFE FATURA EM ANEXO 597,01
22/05/2012 LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI 597,01
28/05/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007579/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 597,01
TOTAL 597,01 597,01 597,01
SALDO A PAGAR 0,00