| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN |
| Número do empenho: | 7595 | Data de lançamento: | 22/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS AES-1727 CFE NOTA FISCAL 520 ORDEM ANEXO | 817,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS AES-1727 CFE NOTA FISCAL 520 ORDEM ANEXO | 817,00 | ||
| 22/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 817,00 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007595/2012 VOLNI FELIN - 3168 | 817,00 | ||
| TOTAL | 817,00 | 817,00 | 817,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||