| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CTO DO BRASIL COM. R REPR. DE MAQ. LTDA |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 23/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MÁQUINA PATROLA 140B DA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 003.016 | 812,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2012 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MÁQUINA PATROLA 140B DA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 003.016 | 812,00 | ||
| 23/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 812,00 | ||
| 11/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007623/2012 CTO DO BRASIL COM. R REPR. DE MAQ. LTDA - 90459 | 812,00 | ||
| TOTAL | 812,00 | 812,00 | 812,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||