| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JANAIR MARION |
| Número do empenho: | 7664 | Data de lançamento: | 23/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL PARA REPAROS EM MÁQUINA 120B CFE NOTA FISCAL 001.119.351 ORDEM ANEXO | 959,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL PARA REPAROS EM MÁQUINA 120B CFE NOTA FISCAL 001.119.351 ORDEM ANEXO | 959,70 | ||
| 23/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 959,70 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007664/2012 JANAIR MARION - 42412 | 959,70 | ||
| TOTAL | 959,70 | 959,70 | 959,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||