| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 7986 | Data de lançamento: | 28/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES GRAMAS NAS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 126 CARTA CONVITE 19/2010 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES GRAMAS NAS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 126 CARTA CONVITE 19/2010 | 1.000,00 | ||
| 28/05/2012 | LIQUIDADO POR CESAR GRAFITTI | 1.000,00 | ||
| 31/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007986/2012 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - 83824 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||