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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8048 Data de lançamento: 29/05/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TAXA SERVIÇO MOVEL CELULAR 55-9967-2319 CFE FATURA ANEXO 95,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2012 TAXA SERVIÇO MOVEL CELULAR 55-9967-2319 CFE FATURA ANEXO 95,08
29/05/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 95,08
04/06/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008048/2012 VIVO S.A. - 42424 95,08
TOTAL 95,08 95,08 95,08
SALDO A PAGAR 0,00