| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8295 | Data de lançamento: | 31/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.70.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA,MONITORAMENTO NO POSTO SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 000450 ORDEM ANEXO | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA,MONITORAMENTO NO POSTO SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 000450 ORDEM ANEXO | 715,00 | ||
| 31/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 715,00 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008295/2012 NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||