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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8391 Data de lançamento: 02/06/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.04 Á 21.05.2012 DO TELEFONE 3744-2309 CFE FATURA EM ANEXO 73,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.04 Á 21.05.2012 DO TELEFONE 3744-2309 CFE FATURA EM ANEXO 73,44
02/06/2012 LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI 73,44
05/06/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008391/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 73,44
TOTAL 73,44 73,44 73,44
SALDO A PAGAR 0,00