| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 8526 | Data de lançamento: | 06/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 04,05 JUNHO/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM REUNIÃO NO DIRETÓRIO DE OPERAÇÕES DA CORSAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 206,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2012 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 04,05 JUNHO/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM REUNIÃO NO DIRETÓRIO DE OPERAÇÕES DA CORSAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 206,04 | ||
| 06/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 206,04 | ||
| TOTAL | 206,04 | 206,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 206,04 | |||