| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PROTECNE-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTD |
| Número do empenho: | 8547 | Data de lançamento: | 06/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.80.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓCULOS INCOLOR PARA SERVIDORES PROGRAMA SAE CFE NOTA FISCAL 02 ORDEM ANEXO | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2012 | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS INCOLOR PARA SERVIDORES PROGRAMA SAE CFE NOTA FISCAL 02 ORDEM ANEXO | 28,00 | ||
| 06/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 28,00 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008547/2012 PROTECNE-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 83256 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||