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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VERIDIANE KRONBAUER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8839 Data de lançamento: 18/06/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.04.90.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 14,15 JUNHO/2012 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO 12o SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,REUNIÃO NO COEGEMAS 61,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2012 DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 14,15 JUNHO/2012 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO 12o SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,REUNIÃO NO COEGEMAS 61,46
18/06/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 61,46
22/06/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008839/2012 VERIDIANE KRONBAUER - 87902 61,46
TOTAL 61,46 61,46 61,46
SALDO A PAGAR 0,00