| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO |
| Número do empenho: | 8943 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 21.06.2012 EM REUNIÃO AJUSTES PROJETO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS 2012 DO SAE. | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 21.06.2012 EM REUNIÃO AJUSTES PROJETO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS 2012 DO SAE. | 272,00 | ||
| 20/06/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 272,00 | ||
| 22/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008943/2012 IVONEI CLAUDIO FAO - 2812 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||