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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8993 Data de lançamento: 20/06/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2012 DO TELEFONE 3744-7746 CFE FATURA EM ANEXO 74,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2012 DO TELEFONE 3744-7746 CFE FATURA EM ANEXO 74,04
20/06/2012 LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI 74,04
27/06/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008993/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 74,04
TOTAL 74,04 74,04 74,04
SALDO A PAGAR 0,00