| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 9061 | Data de lançamento: | 22/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES CHAVES E,CONSERTOS PORTAS,FECHADURA NA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 1424 ORDEM ANEXO | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES CHAVES E,CONSERTOS PORTAS,FECHADURA NA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 1424 ORDEM ANEXO | 175,00 | ||
| 22/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 175,00 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009061/2012 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||