| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 915 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA AGUA IMOVEL 1308280-9 CFE TARIFA EM ANEXO. | 43,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | TAXA AGUA IMOVEL 1308280-9 CFE TARIFA EM ANEXO. | 43,74 | ||
| 20/01/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 43,74 | ||
| 23/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000915/2012 | 43,74 | ||
| TOTAL | 43,74 | 43,74 | 43,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||