| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEONEL CAXAMBU - ME |
| Número do empenho: | 9754 | Data de lançamento: | 03/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAR,MONTAR DIVISÓRIAS NAS SALAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 022 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAR,MONTAR DIVISÓRIAS NAS SALAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 022 | 598,00 | ||
| 03/07/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 598,00 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009754/2012 LEONEL CAXAMBU - ME - 370 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||