| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PROTECNE-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTD |
| Número do empenho: | 9876 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.80.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROTEÇÃO PARA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 08 ORDEM ANEXO | 63,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROTEÇÃO PARA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 08 ORDEM ANEXO | 63,40 | ||
| 05/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 63,40 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009876/2012 PROTECNE-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 83256 | 63,40 | ||
| TOTAL | 63,40 | 63,40 | 63,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||