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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NICOLINO DALLA NORA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10026 Data de lançamento: 31/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: EMULSAO ASFALTICA
Fonte de Recurso: RPPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IEM SOBRE CÁLCULOS PREVIDENCIÁRIOS NO DIA 09/07/2013 CFE NOTAS EM ANEXO. 149,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2013 RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IEM SOBRE CÁLCULOS PREVIDENCIÁRIOS NO DIA 09/07/2013 CFE NOTAS EM ANEXO. 149,71
31/07/2013 LIQUIDADO POR FÁBIO DA SILVA 149,71
31/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2013 NICOLINO DALLA NORA JUNIOR - 2646 149,71
TOTAL 149,71 149,71 149,71
SALDO A PAGAR 0,00