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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10171 Data de lançamento: 05/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 150mts DE FIO FLEXÍVEL PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1019 ORDEM ANEXO 595,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2013 AQUISIÇÃO DE 150mts DE FIO FLEXÍVEL PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1019 ORDEM ANEXO 595,50
05/08/2013 AQUISIÇÃO DE 150mts DE FIO FLEXÍVEL PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1019 ORDEM ANEXO 595,50
09/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10171/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 595,50
TOTAL 595,50 595,50 595,50
SALDO A PAGAR 0,00