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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FREU & MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10174 Data de lançamento: 05/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 003.106.509 ORDEM ANEXO 92,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 003.106.509 ORDEM ANEXO 92,64
05/08/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 003.106.509 ORDEM ANEXO 92,64
09/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10174/2013 FREU & MORESCO LTDA - 85425 92,64
TOTAL 92,64 92,64 92,64
SALDO A PAGAR 0,00