| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARILEIA BRESSAN |
| Número do empenho: | 10245 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 47,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 47,08 | ||
| 06/08/2013 | DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 47,08 | ||
| 06/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10245/2013 MARILEIA BRESSAN - 85007 | 47,08 | ||
| TOTAL | 47,08 | 47,08 | 47,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||