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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10267 Data de lançamento: 06/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTAS 003.115.759-003.115.804-003.115.815-ORDENS EM ANEXO 1.445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTAS 003.115.759-003.115.804-003.115.815-ORDENS EM ANEXO 1.445,00
06/08/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTAS 003.115.759-003.115.804-003.115.815-ORDENS EM ANEXO 1.445,00
TOTAL 1.445,00 1.445,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.445,00