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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JACINTO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1033 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 04.02.2013 NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 60,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 04.02.2013 NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 60,20
08/02/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 04.02.2013 NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 60,20
14/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001033/2013 JACINTO VENDRUSCOLO - 46467 60,20
TOTAL 60,20 60,20 60,20
SALDO A PAGAR 0,00