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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIEL ARAUJO DE BORBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10364 Data de lançamento: 07/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIAS 16,17 JULHO/2013 EM CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIAS 16,17 JULHO/2013 EM CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 32,00
07/08/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIAS 16,17 JULHO/2013 EM CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 32,00
09/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10364/2013 MARIEL ARAUJO DE BORBA - 90654 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00