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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10379 Data de lançamento: 08/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE TONER HP REMANUFATURADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 2030-2031-2032-ORDENS EM ANEXO 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2013 AQUISIÇÃO DE TONER HP REMANUFATURADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 2030-2031-2032-ORDENS EM ANEXO 495,00
08/08/2013 AQUISIÇÃO DE TONER HP REMANUFATURADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTAS 2030-2031-2032-ORDENS EM ANEXO 495,00
26/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10379/2013 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00