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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10549 Data de lançamento: 12/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 200 ORDEM ANEXO 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2013 SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 200 ORDEM ANEXO 480,00
12/08/2013 SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÕES DE 200 BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 200 ORDEM ANEXO 480,00
23/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10549/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00