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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10563 Data de lançamento: 13/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 003.160.598-003.160.687-ORDENS EM ANEXO 1.131,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 003.160.598-003.160.687-ORDENS EM ANEXO 1.131,00
13/08/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 003.160.598-003.160.687-ORDENS EM ANEXO 1.131,00
23/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10563/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 1.131,00
TOTAL 1.131,00 1.131,00 1.131,00
SALDO A PAGAR 0,00