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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 10:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10573 Data de lançamento: 13/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO/2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE E,SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO NO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 524,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2013 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO/2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE E,SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO NO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 524,00
13/08/2013 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E,SERVIDORA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 524,00
15/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10573/2013 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 524,00
TOTAL 524,00 524,00 524,00
SALDO A PAGAR 0,00