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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10591 Data de lançamento: 13/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE01 CAIXA DE CARTUCHO BROTHER PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 004.523 ORDEM ANEXO 85,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2013 AQUISIÇÃO DE01 CAIXA DE CARTUCHO BROTHER PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 004.523 ORDEM ANEXO 85,54
13/08/2013 AQUISIÇÃO DE01 CAIXA DE CARTUCHO BROTHER PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 004.523 ORDEM ANEXO 85,54
26/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10591/2013 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363 85,54
TOTAL 85,54 85,54 85,54
SALDO A PAGAR 0,00