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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTAIR ROGGIA 00026633094

Dados do Empenho
Número do empenho: 10648 Data de lançamento: 15/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DA NOVA SALA COM LEVANTAMENTO DE PAREDE,REBOCO,RODA FORA E,COLOCAÇÃO DE ABERTURAS NA CRECHE SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 02 ORDEM ANEXO 1.595,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DA NOVA SALA COM LEVANTAMENTO DE PAREDE,REBOCO,RODA FORA E,COLOCAÇÃO DE ABERTURAS NA CRECHE SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 02 ORDEM ANEXO 1.595,00
15/08/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DA NOVA SALA COM LEVANTAMENTO DE PAREDE,REBOCO,RODA FORA E,COLOCAÇÃO DE ABERTURAS NA CRECHE SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 02 ORDEM ANEXO 1.595,00
15/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10648/2013 ALTAIR ROGGIA 00026633094 - 92103 1.595,00
TOTAL 1.595,00 1.595,00 1.595,00
SALDO A PAGAR 0,00