| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 10738 | Data de lançamento: | 16/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 38 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 17 ARMÁRIOS ALTO COM 02 PORTAS A SEREM DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CARTA CONVITE 38/2013 | 5.268,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 17 ARMÁRIOS ALTO COM 02 PORTAS A SEREM DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CARTA CONVITE 38/2013 | 5.268,30 | ||
| 24/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 5.268,30 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10738/2013 IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 85946 | 5.268,30 | ||
| TOTAL | 5.268,30 | 5.268,30 | 5.268,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||