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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10830 Data de lançamento: 20/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CFE NOTA FISCAL 2443 ORDEM ANEXO 645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CFE NOTA FISCAL 2443 ORDEM ANEXO 645,00
20/08/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CFE NOTA FISCAL 2443 ORDEM ANEXO 645,00
23/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10830/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 645,00
TOTAL 645,00 645,00 645,00
SALDO A PAGAR 0,00