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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 10858 Data de lançamento: 20/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES E,PORTO ALEGRE DIAS 14 E 18 AGOSTO/2013 RESPECTIVAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES E,PORTO ALEGRE DIAS 14 E 18 AGOSTO/2013 RESPECTIVAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 125,00
20/08/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES E,PORTO ALEGRE DIAS 14 E 18 AGOSTO/2013 RESPECTIVAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 125,00
21/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10858/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00